关于对港澳宝奥苹果手机2022-2023年预算执行
与财务收支审计的通知
财务处及相关单位:
根据《安徽省教育厅关于进一步完善预算执行与财务收支审计工作的通知》(皖教秘〔2021〕138号)文件要求,由审计处组织实施成立审计组,安徽金泉会计师事务所协审,从2024年10月8日开始,对学校2022年1月1日至2023年12月31日期间的预算执行与财务收支情况进行审计(如遇特殊情况,可追溯到以前年度)。接本通知后,请做好相关准备,届时提供审计期间的会计凭证、帐簿、报表、收据存根、相关合同文本、预决算、财务管理文件等有关资料,并给予必要的配合和工作支持。
组长: 黄升才 审计处正高级会计师
副组长:孟绣宇审计处审计师
主审: 程 玮审计处高级审计师
陈佩佩安徽金泉会计师事务所 注册会计师
副主审:王 竹 审计处审计师
组员: 张 璐 安徽金泉会计师事务所
黄安琼 安徽金泉会计师事务所
张旭东 安徽金泉会计师事务所
胡 月 安徽金泉会计师事务所
范玉蕊 安徽金泉会计师事务所
审 计 处
2024年10月8日