关于对港澳宝奥苹果手机2022-2023年预算执行 与财务收支审计的通知 处审通字[2024] 03号

发布者:发布时间:2024-10-08浏览次数:10

关于对港澳宝奥苹果手机2022-2023年预算执行

与财务收支审计的通知

 

财务处及相关单位

根据《安徽省教育厅关于进一步完善预算执行与财务收支审计工作的通知》(皖教秘〔2021〕138号)文件要求,由审计处组织实施成立审计组,安徽金泉会计师事务所协审,从2024108日开始,对学校20221月1日至202312月31日期间预算执行与财务收支情况进行审计(如遇特殊情况,可追溯到以前年度)。接本通知后,请做好相关准备,届时提供审计期间的会计凭证、帐簿、报表、收据存根、相关合同文本、预决算、财务管理文件等有关资料,并给予必要的配合和工作支持。

组长: 黄升才 审计处正高级会计师

副组长孟绣宇审计处审计师

主审:    审计处高级审计师

        陈佩佩安徽金泉会计师事务所 注册会计师

副主审:王    审计处审计师

组员:      安徽金泉会计师事务所    

黄安琼  安徽金泉会计师事务所    

              张旭东  安徽金泉会计师事务所    

    安徽金泉会计师事务所    

              范玉蕊  安徽金泉会计师事务所       

 

 

 

 

 

 

                                                

                                             2024108